税务申报

国家税务总局

关于发布《办税事项“较多跑一次”清单》的公告

国家税务总局公告2018年第12号

  为贯彻落实国务院深化“放管服”改革的决策部署,进一步方便纳税人办理税收业务,优化税收营商环境,按照《国家税务总局关于进一步深化税务系统“放管服”改革 优化税收环境的若干意见》(税总发〔2017〕101号)的总体安排,税务总局编制了《办税事项“较多跑一次”清单》(以下简称《清单》),现予以发布,并就有关问题公告如下:  一、办税事项“较多跑一次”,是指纳税人办理《清单》范围内事项,在资料完整且符合法定受理条件的前提下,较多只需要到税务机关跑一次。  二、对《清单》所列办税事项,各地税务机关应全面实现“较多跑一次”。各省国税机关和地税机关可通过推行网上办税、邮寄配送、上门办税等多种方式,在税务总局《清单》的基础上增列“较多跑一次”办税事项,分别形成本地国税局、地税局的办税事项“较多跑一次”清单并向社会公告实施。  三、各地税务机关在推行“较多跑一次”改革的同时,应积极落实税务总局深化“放管服”的要求,大力推进网上办税,努力实现办税“不用跑”。  四、省税务机关要针对“较多跑一次”办税事项的报送资料、办理条件、办理时限、办理方式及流程等编制办税指南并进行公示和宣传,便于纳税人掌握,顺利推进办税事项“较多跑一次”改革。  五、税务总局将根据政策变化适时调整《清单》,在国家税务总局官方网站公布。  六、本公告自2018年4月1日起施行。  特此公告。  附件:办税事项“较多跑一次”清单

关于《国家税务总局关于发布〈办税事项“较多跑一次”清单〉的公告》的解读

  一、公告的背景

  为进一步深化税务系统“放管服”改革,推进办税便利化,减少纳税人办税跑腿,降低纳税人办税成本,税务总局编制了《办税事项“较多跑一次”清单》(以下简称《清单》),自2018年4月1日起在全国实施。  人民群众到政府机关办事“较多跑一次”,是党中央、国务院高度重视并给予充分肯定的一项“放管服”改革,2018年1月23日召开的中央全面深化改革领导小组第二次会议上,再次充分肯定了“较多跑一次”改革成效,要求各地结合实际创新。在税务领域施行《办税事项“较多跑一次”清单》,是税务总局落实党中央、国务院深化“放管服”改革、优化营商环境的积极举措,是对广大纳税人的一项郑重承诺,是一项刀刃向内的改革。  二、公告的依据

  根据党中央、国务院推进“放管服”改革和优化营商环境的系列部署,税务总局印发了《关于进一步深化税务系统“放管服”改革 优化税收环境的若干意见》(税总发〔2017〕101号),编制《清单》是其中优化纳税服务的措施之一。  三、办税事项“较多跑一次”的具体内容

  办税事项“较多跑一次”,是指纳税人办理《清单》范围内的事项,在资料完整且符合法定受理条件的前提下,较多只需要到税务机关跑一次。纳税人的办税事项不符合法定受理条件,或者提交的资料不完整,不适用“较多跑一次”。《清单》共有报告类、发票类、申报类、备案类、证明类5大类105个事项。  四、各地将在《清单》的基础上增列“较多跑一次”办税事项

  考虑到各地信息化建设进度、纳税人办税习惯等存在差异,部分涉税事项暂未列入《清单》,主要涉及需要跨部门完成或者法律法规规定需要内部流转的事项。因此,公告要求各省国税机关和地税机关要结合本地实际,通过推行网上办税、邮寄配送、上门办税等多种方式,在《清单》的基础上增列“较多跑一次”办税事项,并向社会公告实施。同时,税务总局将根据政策变化情况适时调整《清单》,在国家税务总局官方网站公布。  五、公告施行时间

  本公告自2018年4月1日起施行。

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本文将深入探讨注册公司代记账的过程及其重要性,并重点介绍创业萤火财税如何提供优质的代记账服务。文章将详细论述创业萤火财税的服务内容,包括财税咨询、税务申报等,以帮助新注册公司解决各类财务问题。

注册公司代记账的重要性

对于新注册的公司来说,代记账服务能够帮助企业节省内部财务人员的成本,同时确保会计工作的准确性和及时性。通过外包会计工作,新公司可以更专注于自身的业务发展。

创业萤火财税提供的代记账服务

创业萤火财税拥有专业的会计团队和丰富的行业经验,能够为新注册的公司提供全方位的代记账服务。我们的服务内容包括日常的记账报税、年度审计,以及财务咨询和税务筹划等。

创业萤火财税的财税咨询服务

在创业萤火财税,我们还提供专业的财税咨询服务,帮助新注册公司熟悉并遵守相关的财税法规。我们的专业团队会根据公司的具体情况,提供个性化的税务筹划建议,帮助企业实现税收优化。

创业萤火财税的税务申报服务

除了财税咨询,创业萤火财税还为新注册公司提供准确及时的税务申报服务。我们的专业团队会根据公司的财务数据,准确计算应缴税款,并在规定期限内完成税款的申报和缴纳。

结语:

选择创业萤火财税,新注册的公司可以得到专业、全面的代记账服务。无论是日常的记账报税,还是专业的财税咨询,创业萤火财税都能提供优质的服务,帮助新公司顺利开展业务,实现财税优化。

总结,新注册公司选择创业萤火财税的代记账服务,可以获得专业、全面的财税支持,从而更专注于公司的业务发展。我们的专业团队会根据公司的具体情况,提供个性化的服务方案,以满足公司在不同发展阶段的需求。

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本文将详细介绍上海会计代理记账的重要性和必要性,同时着重探讨创业萤火财税如何以其专业能力和全面的服务为上海的企业提供高质量的代理记账服务。

上海会计代理记账的重要性

在中国的经济中心上海,企业的发展与财务管理密切相关。会计代理记账服务可以帮助上海的企业准确、及时地处理财务事务,让企业更专注于其核心业务。

创业萤火财税:专业的会计代理记账服务提供商

创业萤火财税,作为专业的财税服务提供商,凭借其丰富的行业经验和专业的会计团队,为上海的企业提供一站式的会计代理记账服务。

创业萤火财税的全方位服务

我们的服务涵盖日常的会计记账、税务申报,以及财务规划和税务筹划等。我们的会计专家团队会根据企业的实际需求,提供个性化的服务方案。

财务规划:优化企业资金使用

在创业萤火财税,我们的专家团队会根据企业的财务状况,提供科学的财务规划建议,帮助企业有效使用和管理资金,以支持企业的发展。

税务筹划:帮助企业合法降低税负

我们的专业团队还会根据中国的税法和上海的地方税务政策,为企业提供科学的税务筹划方案,帮助企业合法地降低税负。

税务申报:确保企业的税务合规

我们的税务专家会根据企业的财务数据,及时、准确地进行税务申报,确保企业的税务合规。

结语:

总的来说,上海的企业选择创业萤火财税的会计代理记账服务,就等于选择了一个专业、全面的财税伙伴。我们的专业团队将根据您的企业需求,为您提供全方位的服务,帮助您解决财税问题,实现企业的发展。

总结,创业萤火财税是您在上海寻求专业会计代理记账服务的优质选择。我们专业、全面的服务,将帮助您的企业在财税管理方面取得优势,助力您的企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

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一、广州代理记账市场概述

随着广州市经济的不断发展,越来越多的企业选择将财务事务外包给专业的代理记账公司。广州代理记账市场逐渐成为一个竞争激烈的市场,代理记账公司不仅要具备高度的专业知识,还要能够为企业提供个性化的服务。以下我们将对广州代理记账市场进行详细的了解。

二、广州代理记账服务范围

1.账务处理:代理记账公司为企业提供账务处理服务,包括记账凭证的编制、账簿的登记、报表的编制等,确保企业财务数据的准确性和及时性。

2.税务申报:代理记账公司负责企业的税务申报工作,包括增值税、企业所得税、个人所得税等各种税种的申报,确保企业合规纳税。

3.财务咨询:代理记账公司为企业提供财务咨询服务,解答企业在财务管理、税收政策等方面的问题,帮助企业合理规划财务,降低税收风险。

4.培训服务:部分代理记账公司还为企业提供财务管理、税收政策等方面的培训服务,提高企业员工的专业素质。

5.内部审计:代理记账公司可以协助企业进行内部审计,对企业的财务状况进行全面检查,找出问题并提出改进措施。

三、广州代理记账公司的优势

1.节省成本:将财务事务外包给代理记账公司能帮助企业节省人力和物力成本,降低企业的财务负担。

2.提高效率:专业的代理记账公司能够快速准确地处理企业财务,提高企业财务管理的效率。

3.合规遵循:代理记账公司熟悉国家税收政策和相关法规,能够确保企业合规纳税,避免税收风险。

4.专业服务:代理记账公司拥有一支专业的会计团队,具备丰富的财务管理经验,能为企业提供高质量的财务服务。

5.提供咨询:代理记账公司可以为企业提供实时的财务咨询服务,帮助企业解决财务管理中遇到的各种问题。

四、选择广州代理记账公司的注意事项

1.资质认证:选择代理记账公司时,务必查看其是否具备相关资质,如会计师事务所资格证书、代理记账资格证书等。

2.专业能力:了解代理记账公司的专业能力,如团队成员的学历背景、从业经验等,以确保其具备足够的专业能力为企业提供服务。

3.服务内容:在选择代理记账公司时,需了解其提供的服务内容是否符合企业的需求,以避免后期出现服务不到位的情况。

4.费用预算:在选择代理记账公司时,需了解其收费标准,与企业的预算进行比较,选择性价比较高的公司。

5.口碑评价:在选择代理记账公司时,可以通过查看网络评价、咨询朋友或同行了解其服务质量和口碑。

五、总结

广州代理记账公司在财务服务领域拥有丰富的经验,为广大企业提供专业的财务解决方案。企业在选择代理记账公司时,应综合考虑公司的资质认证、专业能力、服务内容、费用预算和口碑评价等因素,以确保选择到合适的代理记账公司。广州代理记账公司将助力企业轻松解决财务问题,推动企业发展。

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广州作为华南经济中心,拥有大量的企业和商业活动。对于多数企业来说,专业的代理记账服务是不可或缺的一环。本文将以创业萤火财税为例,让您更全面地了解广州市代理记账的必要性、流程和优势。

1. 广州市代理记账概述

广州市代理记账涵盖了一系列专业财务服务,包括但不限于账务处理、财务规划、税务申报等。这些服务通常由拥有专业资质的会计师和财务顾问提供。

2. 为何选择创业萤火财税?

创业萤火财税拥有广州本地丰富的财务管理经验和专业的注册会计师团队,能够为广大企业提供定制化的财务解决方案。

3. 代理记账的必要性

财务合规性:确保企业的财务活动符合国家法律和地方规定。

专业性:减轻企业内部的财务管理负担,提供专业的财务规划和税务优化建议。

4. 代理记账的基本流程

初次咨询:了解客户需求和业务规模。

签订合同:明确服务范围和费用。

月度或季度工作:包括账务处理、财务报告、税务申报等。

5. 创业萤火财税的核心优势

定制服务:根据客户需求提供个性化服务。

高效率:采用先进的财务软件和工具,提高工作效率。

完善的后续支持:包括财务咨询、税务筹划等。

6. 成本与收费标准

创业萤火财税提供多种服务套餐,以满足不同类型和规模的企业需求。费用通常会根据服务内容和企业规模来确定。

7. 常见问题与解答

如何选择合适的代理记账公司?

主要看公司的资质、客户评价和服务范围。

代理记账是否安全?

创业萤火财税严格遵守业界安全标准和客户数据保密协议。

8. 客户案例

多家在广州地区的知名企业已经选择创业萤火财税作为长期的财务管理合作伙伴,并且取得了显著的经济效益。

9. 未来发展趋势

随着数字化和互联网技术的快速发展,未来广州市代理记账行业也将逐渐转向更加智能化、网络化的服务模式。

10. 结语

选择一个专业和可靠的广州市代理记账公司是每个企业长期稳健发展的关键。创业萤火财税以其多年的行业经验和专业团队,愿意成为您值得信赖的财务管理合作伙伴。

结论

广州市代理记账是一个复杂但至关重要的过程,需要企业慎重选择。作为业内领先的财务服务提供商,创业萤火财税是您最佳的选择。

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如今,一些新成立的企业由于未正式进行经营或经营期间没有交易发生等情形,因此就误以为自身不需要进行税务申报或长期进行零申报。但事实上,企业在不符合条件的情况下采取此类做法是十分错误的,通常会给企业带来税务风险。那么,公司不做税务申报或长期零申报具体有什么影响?接下来,本文来带您对此进行了解!

正常而言,注册公司领取营业执照开始经营后,一般从第二个月开始,就要开始记账报税,纳税申报。不过,由于现实中一般新公司没有业务,所以新注册公司前期是可以申请零申报的,并且国家对零报税持续的时间作出强制要求,如果你注册好公司,还没准备好投入运营,没有相关业务发生,增值税可以零申报,直到有收入再正常申报。

但是如果长时间不做税务申报,会导致企业的纳税信用等级降低,限制企业后期正常业务,不允许企业贷款,甚至罚款,拉入税务黑名单等。

1、会被税务机关纳入重点监控名单,甚至会被税务机关进行核查。

2、有收入及应纳税款却办理零申报,属于偷税!

根据《税收征收管理法》第六十四条:

纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。

纳税人不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。

3、非正常原因,一个评价年度增值税连续3个月或者累计6个月零申报的,不能评为A级纳税人。

提供虚假申报材料享受税收优惠政策的,直接降为D级纳税人!

4、长期零申报,并且持有发票的纳税人,发票不仅会降版降量,还会被要求去税务机关对发票的使用情况进行核查。

5、长期零申报超过6个月,可能会被列入“非正常户”,甚至还可能会被吊销营业执照。

以上是对“公司不做税务申报或长期零申报有什么影响”这一问题的具体解答。对于新成立的企业或对零申报等相关事项不太了解的企业来说,如若面临此方面的问题,便有必要对文中介绍内容进行详细了解,从而以维护好企业的税务安全,实现企业有序经营发展!

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企业在经营期间会收到一系列发票,而这些发票是企业进行会计核算和税务申报的重要凭证,对企业的财务管理和税务合规具有重要意义。那么,企业收到发票后要做什么处理?下面本文来带您对此进行具体了解!

1、核对发票信息

收到发票后,财务人员首先需要及时核对发票的基本信息,包括发票抬头、发票代码、开票日期、单位信息等,并与企业的实际交易情况进行核对,确保信息的准确性和完整性。如发现发票信息有误,应及时与开票单位联系进行更正。

2、验证发票真伪

为了防止虚开发票等不法行为,企业需要对收到的发票进行验证。可通过国家税务总局提供的发票查验平台(如电子税务局)或手机APP查询发票真伪,并核对发票验证结果与实际情况是否一致。如果发票被认定为伪造或无效,应及时向税务机关报备并采取相应的纠正措施。

3、录入发票信息

在核对和验证发票无误后,企业需要将发票信息录入财务系统或发票管理系统。录入的信息应包括发票代码、号码、金额、税额、开票日期等,并与相应的交易凭证(如采购订单、销售合同)进行关联。录入发票信息的同时,要注意保留好原始发票的电子或纸质副本,以备后续查验和备案使用。

4、发票分类和归档

为了方便查询和管理,企业应对收到的发票进行分类和归档。可以按照发票类型(如增值税专用发票、普通发票)、开票单位、发票金额等因素进行分类。同时建立良好的发票归档体系,将发票按照一定的顺序编号并存放在专门的档案柜或电子档案系统中,确保发票的安全性和易查找性。

5、税务申报和抵扣

根据税法规定,企业需要确保收到的发票符合国家税务机关的要求,并用于税务申报和抵扣。因此,在进行税务申报时,企业需要提供相关的发票信息,包括购货发票和销售发票。同时,为了确保正常的增值税抵扣,企业还应与供应商和客户建立合规的发票开具和接收程序,及时索取和提供有效的增值税发票。

6、定期审查和内部控制

为了防范风险和提高管理水平,企业应定期进行发票审查和内部控制。通过对发票的审核和复核,确保发票的合规性和准确性。同时,建立完善的内部控制制度,确保发票开具和收取流程的规范性和有效性,防止发票遗失、重复开具等问题的发生。

7、合规培训和监督

为了提高员工对发票管理的认识和能力,企业可以组织相关的培训和教育活动。培训内容可以包括发票知识、发票管理制度、防范虚开发票等方面的内容。同时,要加强对发票管理工作的监督和检查,及时发现和纠正问题,并对违反相关政策和法规的行为进行处理。

以上是企业收到发票后应当做的处理工作。通过严格的发票管理,企业能够提高财务管理效率,确保税务合规,减少税务风险。同时,合规的发票管理也体现了企业的诚信形象和良好的社会责任感。因此,在日常经营中,企业应高度重视发票管理工作,并建立科学有效的发票管理制度和流程。

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一般,开展小规模纳税人注销,其一般需遵照以下操作流程:

小规模纳税人公司在办理企业注销程序流程前,必须依规开展企业清算

在进行结算工作中后,小规模纳税人公司还需立即前去各单位或组织办理相对应的帐户注销。

必须表明的是,在以上每个操作阶段,小规模纳税人公司都要递交相对应的申报材料。

因而,在办理全过程中,公司必须对各阶段所要递交的原材料精确掌握并准确填写,

从而保证原材料递交顺利根据相关部门审批,圆满完成公司注销有关操作。

一般来说,小规模纳税人注销与一般公司注销并无多少差别,其操作步骤及流程基本一致。

因而,在开展小规模纳税人注销全过程中,一个操作阶段的出错,一样会造成企业注销不成功。

因此,相关小规模纳税人注销有关事宜,企业管理者提早搞好实际掌握。

那样才可以保证小规模纳税人注销操作圆满完成。

正常来讲,小规模纳税人公司注销,其一般都能够在30个工作中日内办理完毕。

因此公司在办理全过程中可充足开展有关提前准备,防止发生提前准备不及时而危害注销过程的状况。

在办理期限层面,也无需过度担忧,只需经营者给予资料齐全、填写信息精确、各类办理手续齐备、无交通违章难题,结算完毕后,办税大厅现场受理。

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很多小规模纳税人在进行纳税申报时,常常会有许多问题搞不明白,比如流程问题,抄税报税问题。今天,我就来为大家说道一下小规模纳税人在进行纳税申报时有哪些注意事项!

小规模纳税人在征缴期限内,开展在网上申报缴税时,最先要先在网络上开展纳税申报,在纳税申报后要开展信息核对,假如核对完成,则表明申报取得成功。假如核对沒有完成,那就需要依据核对不通过的意见反馈信息来开展申报数据信息的改动。

在所得税申报取得成功之后,开展远程控制抄报税、保税区,再度核对开税票数据信息,假如根据核对,就可以开展远程控制清卡。还必须留意的一点是,在非征缴期的情况下,务必要在当月申报期限内开展抄报税、纳税申报、清卡等工作中。

有的情况下,小规模纳税人在清卡时发生“该经营者沒有税控盘申报核对信息”又该怎么操作呢?是哪里发生了难题呢?

这个时候不必惊慌,最先大家必须在申报回执表中查询是不是有核对結果,假如发觉沒有核对信息,有可能是网站的服务系统负载过大,暂时崩溃了,核对结果显示不出来,这个时候必须耐心等待,或是过一天再去开展查询。在核对根据后再开展清卡实际操作,这就是为啥一直提议大伙儿千万不要卡在最后一天再开展纳税申报,其中有很多不能操纵的要素,大家必须提早做好充分的准备。假如在查询申报回执表的情况下,表明核对不成功,那便是大家本身的缘故,这时应该是报表的信息不正确,对申报表核对一下修改错误的信息再次申报就可以。

在申报取得成功后,还没开展交款的经营者,能够立即根据申报系统软件来开展废止,无需再跑税局了,假如早已交款了,那在申报服务平台就不可以废止了,这时就需要联络有关税局开展解决。

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税务申报可以代办吗

由于个人收入结算与支付具有一定的隐蔽性,会给代理申报带来一定的困难和风险。为确保办税质量,在界定纳税义务人性质的前提下,注册税务师应严格按规范程序操作。二、分析详情居民纳税义务人是指在中国境内有住所。后续您可登录手机个人所得税APP或者自然人电子税务局查询受托人为您办理年度汇算情况。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第八十九条纳税人、扣缴义务人可以委托税务代理人代为办理税务事宜。

个税app可以帮别人代办吗

一些纳税人和扣缴义务人受时间或专业知识限制,希望委托代理人代办税务事宜。本条的规定,为纳税人、扣缴义务人委托税务代理人代办税务事宜提供了法律依据。由于税务代理在我国经验不多。代办税务需要一般需要执照、工商设立通知书、代码证、法人身份证、公司章程、租赁协议、验资报告等的复印件各2份,加盖公章,还要到现场填表一式三份。代办税务指代理人接受纳税主体的委托。

税务局开票可以代办吗

税务局开票可以代办。委托他人还要登记入系统才行,不过目前一般纳税人都上防伪税控开票系统,不然无法抄报税,最好办发票领购手续自己开票。法律分析:武汉税务报到可以代办,税务报道已经可以网上办理,所以是否进行代办也可以多考虑,由公司自己进行申报可以。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为。

税务补交罚款找代办多少钱

如果是代理日常税务方面的(如记账、报税等)一般最低在200元左右,要根据企业的规模。再有一种情况就是专项的商务代理服务,如工商年检、公司设立、变更、注销、税务的复议、申请一般纳税人等的收费是不一样的。法律分析:他人不能办理,除非有正规公证处的公证委托书,受托人带上公证书及受托人本人身份证。配偶可以,配偶要带上本人身份证及结婚证 法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理。

税务代理是怎么收费的

法律分析:代办税务登记、变更、注销手续企业300元/次体工商户200元/次。代办税务登记验证、换证企业300元/次体工商户200元/次。代办非增值税专用发票的领购、印制手续200元/次。法律分析:税务代理收费标准:代办税务登记、变更、注销手续企业300元/次。个体工商户200元/次代办税务登记验证、换证企业300元/次。

代办税务需要什么资料

代办税务需要一般需要执照、工商设立通知书、代码证、法人身份证、公司章程、租赁协议、验资报告等的复印件各2份,加盖公章,还要到现场填表一式三份。代办税务指代理人接受纳税主体的委托。法律分析:没有风险,只要解绑了就行,就算没解绑也没有什么风险。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》 第六十条 纳税人不办理税务登记的,由税务机关责令限期改正。逾期不改正的,经税务机关提请。

什么是税务代办公司

税务代理公司/机构是指从事税务代理业务的中介组织,即经过国家税务总局确认批准的税务师事务所(中心),且在工商机关领取了营业执照的法人组织。法律分析:可以。依照法律,行政法规的规定办理就可以。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展。

代办税务登记有风险吗

法律分析:有风险。由于税务机关普遍实行实名制办税,一些虚开增值税发票的企业为了逃避打击,花钱雇人(也有不花钱的)担任办税员(也有担任法定代表人、财务负责人的)。如果税务机关领发票,虚开发票后不申报纳税,走逃了。法律分析:代办税务登记、变更、注销手续 企业300元/次。个体工商户200元/次。代办税务登记验证、换证企业300元/次。个体工商户200元/次。代办非增值税专用发票的领购、印制手续200元/次。

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